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广西防城港市生态环境局(汇总) 2019年度部门决算

2020-09-18 15:23     来源:防城港市生态环境局
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  第一部分:广西防城港市生态环境局(汇总)概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:广西防城港市生态环境局(汇总)2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:广西防城港市生态环境局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  一、2019 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:广西防城港市生态环境局(汇总)概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,起草相关生态环境保护规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。监督实施生态环境保护标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。 

  (二)负责环境污染事件和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)人民政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,落实生态环境损害赔偿制度,负责处理跨区域环境污染纠纷,统筹全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。 

  (三)贯彻落实陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度,监督检查县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。 

  (四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 

  (五)制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。 

  (六)组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责各类自然保护地生态环境监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导生态示范创建,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。 

  (七)落实有关核与辐射安全监管政策,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。 

  (八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。 

  (九)负责组织实施污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测和应急监测,适时发布相关生态环境信息。 

  (十)负责应对气候变化工作。负责落实全市应对气候变化及温室气体减排工作,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动,指导全市应对气候变化工作。 

  (十一)负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。 

  (十二)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。拟订全市生态环境保护宣传教育计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。 

  (十三)开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作,参与处理有关涉外生态环境事务。 

  (十四)完成自治区生态环境厅、市委和市人民政府交办的其他任务。 

  二、部门决算单位构成 

  防城港市生态环境局(汇总)2019年部门决算单位包括:1、防城港市生态环境局(本级);2、防城港市环境监测站;3、防城港市环境监察支队;4、防城港市核与辐射环境监督管理站;5、防城港市环境影响评价中心;6、防城港市固体废物管理中心;7、防城港市企沙工业园区环境保护站。局机关本级内设办公室、法规宣传科、水生态环境科、大气环境科、生态综合管理科共5个职能科室。 

  第二部分:广西防城港市生态环境局(汇总) 2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (此部分另附表格,详见附件:广西防城港市生态环境局(汇总)2019年度部门决算公开附表) 

  第三部分:广西防城港市生态环境局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2019年度总收入 4,682.70 万元,其中本年收入 3,245.20 万元, 2018年度决算数减少1306.08  万元,下降21.81 %收入具体情况如下。 

  1.一般公共预算财政拨款收入 3,038.88 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加48.49万元,增长1.62%,主要原因是机构改革转隶人员增加,基本支出增加。 

  2.政府性基金预算财政拨款收入31.55万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加31.55万元,增长100%,主要原因是年中追加2018年四个新建水站工程进度款预算40.21万,2019年实际支出31.55万元。 

  3.事业收入 0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本局及各直属决算单位均为财政全额拨款单位,无事业收入 

  4.经营收入 0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加0.00万元,增长0.00 %,主要原因是本局及各直属决算单位均为财政全额拨款单位,无经营收入。 

  5.其他收入 174.77万元,为预算单位在财政拨款收入 

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数减少470.44万元,下降72.91%,主要原因是2019年决算编制规范了“其他收入”填报口径,剔除了2018年重复累计数。 

  6.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本局各直属事业单位未使用以前年度事业基金弥补收支差额。 

  7.上年结转和结余1,437.50 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少915.67万元,下降38.91%,主要原因是2019年加快项目建设,项目预算支出执行率提高。 

  (二)本部门2019年度总支出4,212.51万元,其中本年支出4,212.51万元, 2018年度决算数减少339.21 万元,下降7.45%支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出(类)1.20万元:主要用于局本级按市级相关规定发放(补助)的年度高级人才安家费支出。 

  2018年度决算数减少3.73万元,下降75.66 %,主要原因是伙食补助等其他商品和服务支出减少。 

  2.社会保障和就业(类)121.02万元:主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  2018年度决算数增加13.46万元,增长47.61%,主要原因是机构改革用于转隶人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

  3.卫生健康支出(类)62.90万元:主要用于按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险方面的支出。 

  2018年度决算数增加11.45万元,增长22.25%,主要原因是机构改革用于转隶人员的机关事业单位基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出增加。 

  4.节能环保支出(类)3902.43万元:主要用于按国家、自治区、市本级规定开展环境保护监督管理等方面的支出。 

  2018年度决算数减少361.59万元,下降8.48%,主要原因是入海排污口整治、环保业务用房建设等项目完工,支出减少。 

  5.城乡社区支出(类)31.55万元,主要用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

  2018年度决算数增加1.47万元,增长4.88%,主要原因是4个新建水站工程进度款支出增加。 

  6. 农林水支出(类)1.52万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

  2018年度决算数减少1.46万元,下降48.99%,主要原因是2019年扶贫第一书记驻村工作经费支出减少。 

  7.住房保障支出(类)91.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出 

  2018年度决算数增加1.18万元,增长1.3%,主要原因是机构改革转隶人员增加,职工住房公积金支出增加。 

  8.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数减少0.28万元,下降100%,主要原因是2019年无结余分配提取所得税等。 

  5.年末结转和结余 470.19万元,为2019本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少966.59万元,下降67.27 %,主要原因是自治区下达的入海排污口整治补助年初结转经费本年已支出部分,年末结转数减少。 

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  防城港市生态环境局(汇总)2019 年度一般公共预算财政拨款支出4,007.36万元,2018年度决算数增加296.06万元,增长7.98%其中:基本支出1,184.15 万元,项目支出2,823.21万元。 

  防城港市生态环境局(汇总)2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3527.37万元,支出决算为 4,007.36 万元,完成年初预算的113.61 % 

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的0.03%主要用于发放高级人才安家费。其中: 

  1、引进人才费用科目支出1.2万元,占一般公共预算财政拨款支出0.03%,同比增加0.6万元,增长100.00%。用于发放高级人才安家费补贴 

  (二)社会保障和就业(类)年初预算数为190.06万元,支出决算为121.02万元,完成年初总预算的3.43%主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中: 

  1、归口管理的行政单位离退休科目支出0.26万元,占一般公共预算财政拨款支出0.01%,同比增加0.26万元,增长100%,用于市本级行政机关单位离退休人员公用经费支出 

  2、事业单位离退休科目支出0.07万元,占一般公共预算财政拨款支出0.002%,同比增加0.07万元,增长100%,用于市本级事业单位离退休人员公用经费支出 

  3、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出120.69万元,占一般公共预算财政拨款支出3.01%,同比增加13.13万元,增长12.21%。用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算调整数为92.33万元,支出决算为62.90万元,完成年初总预算的2.62%主要用于按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险方面的支出。其中: 

  1.行政单位医疗科目支出12.18万元,占一般公共预算财政拨款支出0.30%,同比增加6.48万元,增长113.68%。用于职工基本医疗等社保支出。 

  2.事业单位医疗科目支出25.62万元,占一般公共预算财政拨款支出0.64%,同比减少0.15万元,下降2.97%。用于职工基本医疗等社保支出。 

  3.公务员医疗补助科目支出25.11万元,占一般公共预算财政拨款支出0.63%,同比增加5.14万元,下降25.74%。用于公务员基本医疗等社保支出。 

  (四)节能环保支出(类)年初预算数为3142.48万元,支出决算为3728.83万元,完成年初总预算的105.71%主要用于按国家规定开展环境保护监督管理等方面的支出。其中: 

  1.环境保护管理事务科目支出合计668.78万元,占一般公共预算财政拨款支出16.69%,同比增加109.91万元,增长19.67%。其中:“行政运行”科目支出346.15万元、 “一般行政管理事务支出”159.23万元、“环境保护宣传”科目支出17.3万元、 “生态环境保护行政许可”科目支出10万元、“其他环境保护管理事务支出”科目支出136.09万元,主要用于按国家规定开展的日常环境保护监督管理及环保专项工作等方面的支出。 

  2.环境监测与监察科目支出1069.40万元,占一般公共预算财政拨款支出26.68%,同比增加1.04万元,增长0.10%。其中:“核与辐射安全监督”科目支出282.62万元、“其他环境监测与监察支出”科目支出786.78万元,主要用于聘用人员工资社保支出、核与辐射安全日常监测、核应急工作运行、环境质量现状监测监察、污染源监督性监测、重点源社会化运行补助等环保专项业务支出。 

  3.污染防治科目支出1754.49万元,占一般公共预算财政拨款支出43.78%,同比增加275.85万元,增长18.66%。其中: “大气”科目支出67.16万元,“水体”科目支出10.00万元、“固体废弃物与化学品”科目支出18.40万元、“其他污染防治支出”1658.92万元,主要用于固体废物管理、重点污染源监控设施社会化运行、入海排污口整治、土壤污染防治等专项支出。 

  4.自然生态保护科目支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款支出0.12%,同比减少0.00万元,下降0.00%。“ 自然保护区”科目支出5.00万元,主要用于自然保护区环保监管项目支出。 

  5.污染减排科目支出231.16万元,占一般公共预算财政拨款支出8.43%,同比减少81.57万元,下降26.08%。其中:“环境监测与信息”科目支出130.39万元、“环境执法监察”100.77万元,主要用于环境监测站、环境监察支队职工工资、水质自动监测站、仪器设备维护检定、环境质量现状监测、环境应急监测能力建设等环保专项支出。 

  (五)农林水支出(类)年初预算数为1.5万元,支出决算为1.52万元,完成年初总预算的0.04%主要用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。其中: 

  1.扶贫支出科目1.52万元,占一般公共预算财政拨款支出0.04%,同比减少1.46万元,下降48.99%。其中:“其他扶贫支出”科目支出1.52万元,用于扶贫第一书记驻村工作经费支出。 

  (六)住房保障支出(类)年初预算数为102.51万元支出决算数91.89万元,完成年初总预算的2.61%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中: 

  1.住房保障支出科目91.89万元,占一般公共预算财政拨款支出2.29%,同比增加1.18万元,增长1.3%。其中:“住房公积金”科目支出91.89万元,用于职工2019年住房公积金缴费支出。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1184.15   万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出1055.48万元,完成年初预算的84.30%。预决算差异原因:因人员调出,人员经费支出下降。 

  (二)商品和服务支出127.46万元,完成年初预算的64.85 %。预决算差异原因:因机构改革人员调动等,日常公用经费调减。 

  (三)对个人和家庭的补助支出1.2万元,完成年初预算的100% 

  四、2019年度政府性基金支出决算情况 

  防城港市生态环境局(汇总)2019年度政府性基金支出     31.55万元,2018年度决算数增加31.55万元,增长100%其中:基本支出0.00万元,项目支出 31.55万元。 

  防城港市生态环境局(汇总)2019 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为31.55万元,完成年初预算的100% 

  (一)城乡社区支出(类)年初预算数为0.00万元,支出决算为31.55万元,完成年初总预算的100%主要用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。其中: 

  1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目支出31.55万元,占政府性基金支出100%,同比增加31.55万元,增长100%。其中:“城市建设支出”科目支出31.55万元,用于4个新建水站工程进度款支出。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算19.89万元;公务接待费支出决算    6.56万元。 

  “三公”经费支出总额26.45万元,年初预算数36万元,较年初预算数减少9.55万元,下降26.53%。主要原因:公务接待次数减少,接待人次减少。 

  2018年“三公”经费支出决算数减少1.73万元,下降6.14%。主要原因:公务接待费减少。 

  具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排防城港市生态环境局(汇总)机关本级、6个所属事业单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。 

  (二)公务用车购置及运行费支出19.89万元。其中: 

  公务用车购置支出 0.00万元,购置了 0 辆公务用车。 

  公务用车运行支出 19.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展道路扬尘整治、大气污染防治、环境监测监察、农村环境综合整治、污染源监控现场监察等 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,防城港市生态环境局(汇总)机关本级 6 个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆,全年运行费支出19.89 万元,平均每辆2.85万元。 

  较年初预算数减少1.11万元,下降5.29%。原因:2019年年末车辆维修费未及时结算。 

  较上年支出决算数减少0.96万元,下降4.6%。原因:2019年年末车辆维修费未及时结算。 

  (三)公务接待费支出6.56万元,国内公务接待批次约 63次,累计人次约504 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。主要用于上级环保督察、农村环境综合整治检查、环保专项行动核查、污染物总量减排等公务接待。 

  较年初预算数减少8.44万元,下降56.27%。原因:接待次数减少,严控接待规模,厉行节约。 

  较上年支出决算数减少0.78万元,下降10.63%。原因:贯彻落实中央八项规定精神,严控公务接待规模,厉行节约。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  本部门2019年度机关运行经费支出125.71万元,比年初预算数增加14.84 万元,增长13.39 %。主要原因是:机构改革转隶人员增加,基本支出增加。比2018年增加11.38 万元,增长9.95%。主要原因是:机构改革转隶人员增加,基本支出增加。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2019年本部门政府采购支出总额457.46万元,其中:政府采购货物支出457.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00  万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 % 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至20191231日,本部门共有车辆 7 辆,其中,副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是环境监测、环境监察及核与辐射环境安全监测车、喷雾降尘车、洒水车等特殊业务用车;单位价值50万元以上通用设备 2 台(套);单位价值100万元以上专用设备 1 台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共3个项目,涉及资金 533.03万元,占一般公共预算项目支出总额的17.54%,自评覆盖率达到100.00% 

  共组织对“环保监测执法业务用房建设、全市8个核应急行动组核应急工作经费、市环境监测站聘用人员工资社保补助经费”等3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出533.03万元,政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中: 

  1)环保监测执法业务用房建设项目年初部门预算数422.00万元,上级转移支付资金结转152.63万元,预算调整数合计368.03万元,完成资金拨付227.00万元,自评得分主要是用于支付工程竣工结算款及工程监理尾款、配套工程建设等工程款结算。主要内容包括:业务用房建筑、装饰装修,室外总平强弱电、给排水、道路、绿化等附属设施等。 

  2全市8个核应急行动组核应急工作经费项目80.00万元,完成资金拨付71.055万元。隐蔽与撤离安置组因牵头单位防城港市民政局救灾职责已划转至市应急管理局,故暂不申请2019年核应急工作经费。为解决目前核应急专项经费不足问题,市财政统一安排市核应急办及行动组牵头单位各10万元作为核应急工作经费,保证核应急业务正常开展,提高防城港市核事故应急救援能力,为防城港市核能事业安全健康防治提供有力保障,用于拨付给全市8个核应急行动组核应急工作经费。 

  3)防城港市环境监测站聘用人员工资社保补助经费项目85.00万元,完成资金支出85.00万元。用于聘用监测技术人员的工资、社保、公积金等人员经费支出。 

  组织对防城港市生态环境局(局本级)1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出476.89万元,政府性基金预算支出0.00万元。完成2019年度部门整体支出绩效目标申报,部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标等内容完整。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

关联文件: